

老師,你好!我司是物流行業,每月都會收到很多進項成本發票,但是每月認證不了那么多,那么未抵扣的進項發票就會留到下月抵扣,那未抵扣的發票怎么做賬呢?
答: 你好,未認證,借應交稅費--待認證進項稅,貸應次稅費--應交增值稅(進項稅額),下個月抵扣時做相反
當年收到的項目成本發票,由于進項發票太多,所以當年沒有做成本,可以明年再做么?
答: 同學,你好 最好做到取得發票的當年
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,貿易公司本月進項發票300萬,要分三次開票銷售開票(一次100萬)進項也是分三次抵扣,本月已開票100萬,做賬的話是300萬一次入成本還是分開合適啊。
答: 開票分三次,結轉成本分3次才匹配哈








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2019-06-29 20:32
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