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657688108
于2017-07-01 09:02 發布 ??2320次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-01 09:32
那如果按開票計算 我們和實際又怎么銜接 實際上我們這個行業它們的外賬賬務都是這么操作的
657688108 追問
2017-07-01 09:36
還有就是我們的外賬進銷存可以只用excel記賬嗎
2017-07-01 09:41
是不是以后的開票必須根據實際來操作?
鄒老師 解答
2017-07-01 09:02
你好,按開票的情況結轉 貿易的需要做到采購,銷售對應的
2017-07-01 09:33
你好,這個就是你們不按規定開具發票或取得進項發票帶來的問題,造成無法做到一致
2017-07-01 09:38
你好,可以的,很多單位是通過這個完成的
你好,是的,而且需要做到購進,銷售一致
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公司是商貿批發,開票一般只開一兩個品項,但是和實際銷售只是金額一樣,外賬核算成本,應該根據開據發票的品項還是實際銷售的品項?實際收到的進項發票也是如此,開票只有一兩個品項,但是收到的商品也只金額相等
答: 你好,按開票的情況結轉 貿易的需要做到采購,銷售對應的
當年收到的項目成本發票,由于進項發票太多,所以當年沒有做成本,可以明年再做么?
答: 同學,你好 最好做到取得發票的當年
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司不開發票,做外賬的話要進項發票嗎
答: 你好,要的,不然就不能抵扣進項稅
我們公司屬于那個貿易公司,比如說這個月簽的合同。但是下個月才開的發票。然后收錢呢,就是也是下個月才能收到,但是我們的進項票的話。有可能比我們這個。比我們這個開出去的發票還要遲進來,所以說比如說我,我現在這個季節。這個銷項的票,比如說二月份開的,但是我的進項票在三月份才開。才開進來,給我這樣子的話,我就不知道是怎么核對這個成本的問題,怎么計算這個成本的問題?
討論
老師,你好,我進項發票進項統計了,這邊也統計好了,為什么外賬那邊說沒辦法報稅
在我實現銷售卻未取得進項發票,此時需要對該產品進行暫估處理。我就是一直有疑問,我們進銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢?哪里又是用于沖銷暫估的呢?暫估時要錄入暫估同時發出產品的成本欄也要按照暫估的金額進行成本結轉,即我暫估的同時也在出庫正數發出了。那待到發票來時,我們軟件該怎么操作呢?還有,對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢?我是這么做的,不知道對不對。不對,請老師指出,并請老師幫我找解決的方法。我們企業正常經營了10年了,所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的,有幾十萬吧。我是分倉核算的,本倉核算正常商品,暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了,就是暫估,我有點搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數據后。進票來了后我,怎樣沖銷暫估呢?暫估登記的界面數量不能用負數表示,快賬技術告訴我在出庫新增負數表示暫估沖銷,由于之前我已經暫估的正常出庫了,那我是不是還要對該沖銷的產品再出庫一次?不然我的這個產品就是零成本出庫了,對嗎?還有,我這樣分倉核算,怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實際產品數額呢?我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。
建筑施工單位購買柴油,進項發票一次性開了100來萬,這種情況就收到進項發票,沒有入庫單,需要入庫單嗎?企業做了兩套賬,像這種情況內外賬分別怎么做
2017年銷售了100噸貨物,但是17年只有50噸的進項發票也沒有暫估剩余50噸也沒有結轉成本,那么剩余50噸的發票在18年收到,是否可以在18年結轉成本呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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657688108 追問
2017-07-01 09:36
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2017-07-01 09:41
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2017-07-01 09:38
鄒老師 解答
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