我們公司屬于那個貿易公司,比如說這個月簽的合同。但是下個月才開的發票。然后收錢呢,就是也是下個月才能收到,但是我們的進項票的話。有可能比我們這個。比我們這個開出去的發票還要遲進來,所以說比如說我,我現在這個季節。這個銷項的票,比如說二月份開的,但是我的進項票在三月份才開。才開進來,給我這樣子的話,我就不知道是怎么核對這個成本的問題,怎么計算這個成本的問題?

5fsshz
于2020-03-02 17:06 發布 ??1274次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你可以暫估入庫,如果你沒有其他的進項發票,多交增值稅。
2020-03-02 17:07:34
是的,成本對應銷售的貨物數量結轉
2022-04-10 22:57:42
暫估入庫:
借:原材料
貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 )
下月初暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫
借:原材料
貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 )
(2)收到發票,做入庫處理
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款——XX供應商
2018-05-23 08:49:25
您好
可以先去倉庫盤點 用盤點數做期初數
2020-06-12 20:52:16
你好!是的。操作上就是這樣要求
2017-07-31 11:54:44
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