

別人給咱們拿回10萬的專票,我們付給供應商10萬,之后還要把進項轉給他們的個人賬戶。不抵扣他們這是,進項給你轉出去,這樣算的
答: 這個應該是虛抵成本,就是A個人將自己從B客戶的業務開了10萬元專用發票給你們,你們公司(C公司)認證后可以抵扣進項稅,但這個稅款C公司又轉給A個人,相當于就是說A的進項稅,借用你們公司抵扣了,增加了C公司的經營風險,不是C公司的成本費用,做了C公司的成本費用(就是10萬元減掉進項稅的數據就是成本或費用)
供應商應該是沒交稅 稅務局讓我們把已經抵扣的進項做進項稅轉出 怎么做賬
答: 2023年的發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商給我司的銷售折讓如何開票?對方開的進項票已抵扣
答: 你好,這個是發生了質量問題嗎?如果是的話,購買方開紅字信息表,信息表的內容就是銷售折讓,單價數量不用填寫,填寫總的金額。






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晨曦 追問
2019-06-30 10:32
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2019-06-30 10:36
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