

老師,早上好!請問我老板說今年總共累計要開1000000的銷項,這個月要開50000塊錢的進項票,但是是供應商讓我多開點可以分期抵扣,我應該怎么弄
答: 這個你問6月稅,這個實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率,你這個大于0需要交稅了,不想 交,那只能多取得 進項稅額,有稅負嗎?
老師,我1月沒有進項票,供應商沒有票了。二月開票,我二月勾選,能用在1月勾選抵扣嗎?
答: 同學你好 這個可以在一月勾選
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,從供應商那里購買的保鮮洋蔥,收到0稅率發票,能抵扣進項稅嗎
答: 你好,他這個發票稅率開錯了,他是自產自銷的,可以免稅的,自產自銷的,你收到了可以抵扣。如果不是自產自銷的,抵扣不了。







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