

你好,從供應商那里購買的保鮮洋蔥,收到0稅率發票,能抵扣進項稅嗎
答: 你好,他這個發票稅率開錯了,他是自產自銷的,可以免稅的,自產自銷的,你收到了可以抵扣。如果不是自產自銷的,抵扣不了。
今年6月發現去年10月供應商發票金額開錯了原本開6400元卻開成了6.4w,然后我們去年也抵扣進項稅了,現在供應商也沖紅發票了重開了6400元,我們這邊如何做賬務處理,老師?
答: 借:利潤分配-未分配利潤?負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款?負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商給我司的銷售折讓如何開票?對方開的進項票已抵扣
答: 你好,這個是發生了質量問題嗎?如果是的話,購買方開紅字信息表,信息表的內容就是銷售折讓,單價數量不用填寫,填寫總的金額。
老師,早上好!請問我老板說今年總共累計要開1000000的銷項,這個月要開50000塊錢的進項票,但是是供應商讓我多開點可以分期抵扣,我應該怎么弄
生物制品稅率是3%,但是供應商提供的進項發票是增值稅普通發票,公司開給下游客戶的是增值稅專項發票。請問供應商提供的發票可做進項稅抵扣處理嗎?
老師:請問一下供應商給我們備用的一些產品原材料,由于客戶不訂貨了,原材料無法處理,然后供應商讓我們給善后,因此我們購買了剩余材料,然后原地報廢,供應商給我們開了發票,請問抵扣進項稅是否需要轉出?
老師,供應商給我公司開的發票在11月已經認證抵扣了,但是有錯誤,12月給它開具了紅字信息表,他那邊紅沖,重新給我開具了,那我報12月的增值稅是不是要把這次稅額進項轉出呢








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