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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-30 19:01

你好,借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目
然后按一定的期限攤銷就是了

習文 追問

2019-06-30 19:07

會不會像固定資產折舊一樣有一個余額呢

鄒老師 解答

2019-06-30 19:38

你好,這個是不需要像固定資產那樣預留殘值的
這個全部攤銷之后是沒有余額的

習文 追問

2019-06-30 19:41

分幾年呢?是5年還是三年?

鄒老師 解答

2019-06-30 19:42

你好,這個是根據裝修支出受益期限估計的,比如3年

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是不用支付了嗎?還是?
2025-01-15 14:39:39
借應收賬款10000貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品 ;收到錢:借銀行存款8000 銷售費用 2000貸應收賬款10000
2020-07-04 16:02:26
還沒有收到服務費,可以先暫估
2024-04-17 16:20:19
預付時,借:預付賬款 貸:銀行存款 分攤時,借:管理費用 貸:預付賬款
2018-09-14 10:08:50
借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2023-08-24 15:21:05
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