

老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我有一個(gè)國(guó)外客戶打款到公賬,本來(lái)以為是需要我們報(bào)關(guān)的,后來(lái)客戶不用我們報(bào)關(guān),我們只是把貨發(fā)到客戶貨代處。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以按出口處理,免增值稅嗎?還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
答: 沒(méi)有報(bào)關(guān),沒(méi)法按出口處理,只能視同內(nèi)銷,計(jì)算增值稅
兼有出口的貿(mào)易企業(yè),出口0關(guān)稅,0出口退稅率,免征增值稅的貨物,做賬的時(shí)候還需要計(jì)提增值稅嗎?(內(nèi)銷增值稅稅率是9%)
答: 還需要做出口退稅申報(bào)嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)教下,我們有些外購(gòu)贈(zèng)送國(guó)外客戶的物品,是否交增值稅,進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?視同銷售是要專內(nèi)銷還是說(shuō)享受出口免稅?
答: 你贈(zèng)送的目的是免稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


