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送心意

羽飛老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2020-06-28 11:48

你好,是需要的,退稅率為0,視同內銷征稅。

清荷善水 追問

2020-06-28 11:49

還需要做出口退稅申報嗎?

羽飛老師 解答

2020-06-28 11:50

你好,正規的操作是需要申報的,只是沒有退稅額。

清荷善水 追問

2020-06-28 11:50

那為什么我咨詢12366 說免征增值稅 進行增值稅申報的時候就在 未開票收入里填完金額,不用填寫稅額。做賬又要計提呢
我有點懵

清荷善水 追問

2020-06-28 11:53

應該是在增值稅申報表 在“免稅銷售額”中 填寫的吧?

清荷善水 追問

2020-06-28 12:00

都免征增值稅了  計提稅了那咋交賬上怎么平???

羽飛老師 解答

2020-06-28 12:06

你好,你的是出口什么貨物,適用的哪個免征的政策,不會即是免稅,又是零退稅率哦

清荷善水 追問

2020-06-28 12:09

出口稅率0,出口退稅率0

羽飛老師 解答

2020-06-28 12:10

你好,那你免稅的依據呢?

清荷善水 追問

2020-06-28 12:11

我問12366 說不是生產型企業的外貿企業,出口不征收增值稅呢

羽飛老師 解答

2020-06-28 15:41

他那邊回復有點問題哦。他針對的是出口退稅率不為O的商品,出口哪個環節才是免稅的

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相關問題討論
還需要做出口退稅申報嗎?
2020-06-28 11:49:33
同內銷需要按照內銷的增值稅率是計提增值稅,這個是需要申報增值稅,不享受免抵退政策,直接按國內銷售交稅處理。
2020-06-28 12:34:10
你好,企業所得稅沒有,正常繳納
2022-03-21 00:59:04
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-11-03 16:31:27
你好,繳納的增值稅加上免抵稅款。
2022-12-06 15:37:53
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