25年3月購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類(lèi) 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類(lèi),和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類(lèi)后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線(xiàn)老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


旅行社公司,幫客戶(hù)代訂國(guó)外酒店,酒店方無(wú)法提供發(fā)票,要從公賬付款,這樣子如何入賬
答: 你好,那就做內(nèi)賬即可
你好,我們公司是旅行社,收到機(jī)票行程單比付款金額少,差額部分沒(méi)有發(fā)票該怎么入賬?
答: 你好,沒(méi)有發(fā)票的正常做賬就是不允許抵扣所得稅,正常做成本就可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
旅行社收到商家的發(fā)票,未但付款給商家,應(yīng)該怎么入賬? 貸方是應(yīng)付賬款~商家,借方應(yīng)該是什么科目呢?旅行社是小規(guī)模納稅人。月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 同學(xué)你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款





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????小脾氣菇?jīng)???????? 追問(wèn)
2019-07-31 15:15
紫藤老師 解答
2019-07-31 15:17
????小脾氣菇?jīng)???????? 追問(wèn)
2019-07-31 15:20
紫藤老師 解答
2019-07-31 15:22