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送心意

徐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-08-29 10:09

所有返的錢都作為銷售折讓進行處理,沖減你的收入。

林琳 追問

2019-08-29 10:23

那我說的這整個流程怎么做分錄呢?謝謝老師

徐璐老師 解答

2019-08-29 10:32

打款的時候,借應收賬款  貸主營業務收入  應交稅費-銷項,結轉成本,借主營業務成本  貸庫存商品,如果有傭金的話 借應收賬款   -80    貸主營業務收入  負數   應交稅費-銷項  負數,摘要就寫銷售折讓,這樣就把你的收入和應收賬款都沖減掉了。

林琳 追問

2019-08-29 10:35

好的,那返傭的附件用什么呢?

徐璐老師 解答

2019-08-29 10:43

紅字發票,和紅字發票信息申請表。

林琳 追問

2019-08-29 11:09

老師,有沒有哪條法規說返傭可以按銷售折讓處理呢?我看有些是計入銷售費用。

徐璐老師 解答

2019-08-29 11:28

因為你是直接返給客戶的,并不是給銷售人員的傭金,所以不能直接入到銷售費用。

林琳 追問

2019-08-29 11:30

明白了,那如果客戶沒提現,而是直接在商城消費,那應該怎么做帳呢?好像計應收沒辦法做帳呢。

徐璐老師 解答

2019-08-29 11:36

你沖紅之后,那部分的錢就相當于客戶的錢了,消費的時候,直接按正常的收入入賬即可。

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相關問題討論
所有返的錢都作為銷售折讓進行處理,沖減你的收入。
2019-08-29 10:09:03
你們這個是差額計稅的嗎
2019-08-28 16:48:01
同學你們收別人的9000是你的收入,支付給別人的3000是你的成本,單獨核算
2022-02-27 15:05:03
是面值為 1000萬元 發行價 1043.27萬元
2024-01-02 19:40:47
你好,先預估,發票到了沖紅預估,然后按照發票再做一份憑證,這樣就好。
2019-04-16 10:14:54
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