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送心意

花卷

職稱

2015-09-30 09:19

我單位是個免稅企業(yè),本月收入現(xiàn)金456542元(不含增值稅收入),增值稅怎樣做記賬憑證。

花卷 解答

2015-09-30 09:28

您好!前面做賬的時候您的增值稅計(jì)提了嗎?     1、如果計(jì)提了,那借方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅)  貸方:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助    2、如果前面沒有計(jì)提,那先計(jì)提  第一筆分錄借方:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款     貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅)    第二比分錄借方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅)  貸方:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助      希望我的回答能對你有所幫助!

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我單位是個免稅企業(yè),本月收入現(xiàn)金456542元(不含增值稅收入),增值稅怎樣做記賬憑證。
2015-09-30 09:19:45
老師:這種情況可以通過計(jì)提稅金的方式來調(diào)整,即按照本年應(yīng)納稅所得額減去上年應(yīng)納稅所得額,以及上年應(yīng)納稅所得額中減免的稅款,并在本年應(yīng)納稅所得額中按照本年度的稅率計(jì)提稅金,從而實(shí)現(xiàn)填補(bǔ)上年多減的稅款的目的。例如,上一年的應(yīng)納稅所得額為100萬元,多減稅款為10萬元,本年的應(yīng)納稅所得額為150萬元,則本年應(yīng)納稅所得額中計(jì)提稅金應(yīng)為:(150萬元-100萬元+10萬元)×20%=20萬元。
2023-03-22 19:40:26
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入,這個分錄做多嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-04-15 12:33:04
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2026-01-09 12:55:11
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入?
2022-04-07 09:59:46
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