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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-09 10:59

您好
請問您有什么問題

sunny 追問

2019-09-09 11:16

計提這筆,請問來票支付時是否要紅沖計提那筆?

bamboo老師 解答

2019-09-09 11:17

計提時候金額跟發票金額一致么

sunny 追問

2019-09-09 11:24

付的時候是幾個月一起的,跟計提金額不一致呢

bamboo老師 解答

2019-09-09 11:24

那把計提時候的紅沖掉 然后根據發票再做藍字分錄

sunny 追問

2019-09-09 11:26

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-09 11:26

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 請問您有什么問題
2019-09-09 10:59:35
借銷售費用負數,貸其他應付款負數。
2020-06-15 11:04:11
你好,去年借方應該是其他應付款,寫成了借方銷售費用,那 今年就這樣做調整分錄 借;其他應付款,貸;以前年度損益調整—銷售費用
2020-06-17 08:28:07
你好,是的,需要過一下成都這家單位信息
2026-05-13 11:04:16
你好,先付款就在其他應收款,后付款就在其他應付款核算。當期計入費用
2016-08-01 19:35:51
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