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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-09-18 11:31

借主營業成本,貸應交稅費-進項稅額轉出

Lisa 追問

2019-09-18 11:44

那不含稅的530.97怎么做?

冰兒老師 解答

2019-09-18 11:45

那個不要做啊,只是把稅轉到成本里。

Lisa 追問

2019-09-18 11:56

那不是多做成本了嗎這發票作廢沒用了

冰兒老師 解答

2019-09-18 12:01

1、做進項轉出(金額為發票上的稅額)
借:原材料/庫存商品等
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2、退貨
借:應付賬款 /其他應付款
貸:原材料/庫存商品等

Lisa 追問

2019-09-18 12:09

我們那張是住宿費發票,請問不含稅那怎么做?是不是不用做

冰兒老師 解答

2019-09-18 13:52

之前住宿費記入什么費用的,將不含稅的部分沖回。就可以了

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相關問題討論
你好;? ?你做分錄處理? 進項稅轉出? 用留抵進項稅來抵減即可的哦。? 你分錄結轉下;? ?
2022-02-25 15:30:40
借主營業成本,貸應交稅費-進項稅額轉出
2019-09-18 11:31:12
您好,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
同學 你好, “進項稅額轉出”會計分錄的做法如下: (1)發生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。 (2)月底進行結轉時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出); 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-01-07 09:27:33
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