老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


現(xiàn)有甲乙丙丁四家公司,乙向丙借款100萬,乙用借來的錢購買甲公司股份100萬(折價(jià)購買),后來甲乙合并了,如何處理呢?實(shí)收資本未發(fā)生變化,這個(gè)借款由乙公司來還,整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 你現(xiàn)在是站在誰的角度做分錄?是吸收合并嗎?
之前借款轉(zhuǎn)資本公積400萬,現(xiàn)資本公積減少200萬,借款增加200萬,會(huì)計(jì)分錄,要交哪些稅
答: 原來是記資本公積 是記錯(cuò)了 是這樣情況嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本會(huì)計(jì)分錄,為什么借應(yīng)付賬款,貸實(shí)收資本
答: 您好 因?yàn)閼?yīng)付賬款減少增加實(shí)收資本 所以這樣寫分錄啊







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宏城匯 追問
2019-09-19 11:30
俞老師 解答
2019-09-19 11:46