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送心意

艾秋娟

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-23 16:32

如果資產(chǎn)賬面價(jià)值是50萬(wàn),稅法計(jì)稅基礎(chǔ)是60萬(wàn),平均年限法50萬(wàn)的年折舊是50/12,60萬(wàn)的年折舊是60/12,那么50萬(wàn)資產(chǎn)折舊額稅前扣除數(shù)小于60萬(wàn)資產(chǎn)折舊額稅前扣除,也就是說(shuō)50萬(wàn)的所得稅應(yīng)交所得稅額小于稅法的應(yīng)交額,那么你相當(dāng)于多交所得稅了,這部分多交的就可以抵扣下一次應(yīng)交的

  追問(wèn)

2019-09-23 16:38

那就是借:所得稅費(fèi)用    遞延所得稅資產(chǎn)   貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅是我們當(dāng)期實(shí)際要繳納的稅款,等于多繳納了。所以形成差異了對(duì)嗎?

艾秋娟 解答

2019-09-23 16:47

實(shí)際做賬務(wù)處理時(shí)你是多繳了,那么在納稅調(diào)整時(shí),要把這一部分調(diào)整出來(lái)

  追問(wèn)

2019-09-23 16:49

老師,那當(dāng)期實(shí)際繳納的稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅這個(gè)金額是吧?

艾秋娟 解答

2019-09-23 16:52

是的,是多繳的部分形成遞延所得稅資產(chǎn)

  追問(wèn)

2019-09-23 16:52

好的,謝謝老師的耐心解答哈哈。疑團(tuán)終于解開(kāi)了。

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如果資產(chǎn)賬面價(jià)值是50萬(wàn),稅法計(jì)稅基礎(chǔ)是60萬(wàn),平均年限法50萬(wàn)的年折舊是50/12,60萬(wàn)的年折舊是60/12,那么50萬(wàn)資產(chǎn)折舊額稅前扣除數(shù)小于60萬(wàn)資產(chǎn)折舊額稅前扣除,也就是說(shuō)50萬(wàn)的所得稅應(yīng)交所得稅額小于稅法的應(yīng)交額,那么你相當(dāng)于多交所得稅了,這部分多交的就可以抵扣下一次應(yīng)交的
2019-09-23 16:32:39
同學(xué)您好! 一共40 稅法折舊4年 會(huì)計(jì)2年 ,那么 稅法折舊=40/4=10 會(huì)計(jì)折舊=40/2=20 那么賬面價(jià)值=40-20=20 稅法計(jì)稅價(jià)值=40-10=30 中間有一個(gè)差額形成可抵扣暫時(shí)性差異10,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)10*0.25=2.5
2022-04-07 09:20:58
是的,屬于可抵扣暫時(shí)性差異。
2020-06-20 22:25:13
這句話是對(duì)的,發(fā)生減值后,視同重新購(gòu)置固定資產(chǎn)一樣處理。
2018-11-01 15:06:48
您好,比如存貨計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,賬面價(jià)值就小于計(jì)稅基礎(chǔ)
2022-04-01 08:14:48
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