老師好!我們一般納稅人8月屬期認證了進項票,其中有一個公司沒有繳稅,稅局讓我們在8月屬期做了進項稅轉出,請問,這個怎么做賬務處理呢?

李艷艷10789323
于2019-09-24 14:51 發布 ??786次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-24 14:52
您好
請問收到藍字發票時候分錄怎么寫的
相關問題討論
您好
請問收到藍字發票時候分錄怎么寫的
2019-09-24 14:52:09
同學,你好
是管理不善造成的嗎
2023-10-10 20:15:26
你好 ;? ?我簡寫下;? ? 比如 :借? 銷項稅200? ?;進項稅轉出 15? ;貸進項稅 60? ;? ?應交稅費-應交增值稅-已交稅金? 5? ;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150? ; 結轉 :借??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150? 貸應交稅費-未交增值稅150 ; 繳納:借? ?應交稅費-未交增值稅150 ;貸銀行存款150? ?
2022-03-28 17:45:18
您好,符合以下條件:1。 自2019年4月稅款所屬期起,連續六個月(按季納稅的,連續兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;
2. 納稅信用等級為A級或者B級;
3. 申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形的;
4. 申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的;
5. 自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。
分錄:借:銀行存款
貸:待留抵進項稅
2022-03-30 07:58:21
食品加工廠4月進項稅=110000*0.09=9900
食品加工廠5月進項稅加計抵減=110000*0.01=1100
4月
借:原材料100100
? ? ? ?應交稅繳費-增值稅-進項9900
貸:銀行存款?110000
5月
借:應交稅繳費-增值稅-進項-1100
借:原材料? -1100
2022-09-20 14:35:22
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李艷艷10789323 追問
2019-09-24 14:56
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2019-09-24 14:57
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2019-09-24 14:58
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2019-09-24 14:59
bamboo老師 解答
2019-09-24 15:03