

老師,請問我之前銷售一筆商品,庫存沒有貨需要掛廠家的應付賬款,后面我們用另外一個單品代替了,不需要支付這次應付賬款了,這筆分錄該怎么做呢?
答: 第一次支付借預付貸銀存 換別的商品借庫存商品貸預付賬款
借:應付賬款--估價入庫 貸:應付賬款----XX公司 這筆分錄怎么理解?
答: 這個是發票來了沖暫估的一種分錄方法
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發票未收。借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。收到發票的時候:借:庫存商品- 貸:應付賬款-暫估- 再做正數 借:庫存商品+ 貸:應付賬款+。這筆業務是完整的分錄嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,是對








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劉欣欣 追問
2019-10-03 20:30
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