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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-13 18:07

你好,一原材料不用暫估,因為合同都約定好的,二票到的話,借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付賬款--某某公司,然后清賬借:應(yīng)付賬款  貸:預(yù)付賬款   三,不需要跨月沖紅

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你好,一原材料不用暫估,因為合同都約定好的,二票到的話,借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付賬款--某某公司,然后清賬借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 三,不需要跨月沖紅
2020-06-13 18:07:07
是的,這是正確的分錄。
2023-02-20 14:37:31
你好,第二個不對 借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入做這個才對
2022-09-12 10:00:25
你好,不可以。第二個分錄,貸方全部計入預(yù)付賬款核算。 而不是一部分預(yù)付,一部分應(yīng)付
2022-05-25 16:15:45
你好 也可以的 你收票的時候備注下 你沖暫估的憑證號 避免到時弄不清楚為什么這么做
2019-07-04 15:36:55
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