老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
采購商品預付40000元,后來商品回貨入庫,一共是150000元,余款未入,會計分錄:借:預付賬款 40000 貸:銀行存款 40000. 借:庫存商品 150000 貸:預付賬款 40000 應付賬款 110000 可以這樣寫分錄嗎?
答: 你好,不可以。第二個分錄,貸方全部計入預付賬款核算。 而不是一部分預付,一部分應付
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模9月份用銀行存款購進貨物,貨已到,發票沒開,是做下邊的賬務處理嗎?9月份有銷售,庫存商品會減少,到時候做10月份分錄時怎么處理?9月,10月金額怎么填寫9月份借:庫存商品 , 貸:應付賬款-暫估借:預付賬款,貸:銀行存款10月份借:應付賬款-暫估 , 貸:庫存商品借:庫存商品 , 貸:預付賬款
答: 你好!可以這樣處理的
我們之前購買禮品回來庫存在送出去,但是至少會計直接做了正常業務,借預付賬款,貸銀行存款,我應該怎么調整回來,做借庫存商品貸預付賬款?
老師好,商品入庫了,但沒有收到全款發票,沒收款的部分,就不能記入“庫存商品”吧?以下分錄是否正確?借:庫存商品 預付賬款 貸:銀行存款
你好老師,課程營業期業務14,之前借預付賬款40000貸銀行存款40000借庫存商品130455貸預付賬款130455 付款后的分錄是不是借預付賬款90455貸銀行存款90455
老師,先付錢,貨也收到 ,但是發票沒到,分錄這樣做對嗎:預付賬款,貸:銀行存款。借:庫存商品,貸:預付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:預付~暫估負數借:庫存~,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:預付賬款








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2021-10-18 17:25
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2021-10-18 17:38
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