

你好老師,課程營業(yè)期業(yè)務(wù)14,之前借預(yù)付賬款40000貸銀行存款40000借庫存商品130455貸預(yù)付賬款130455 付款后的分錄是不是借預(yù)付賬款90455貸銀行存款90455
答: 學(xué)員你好,你能把這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)一下嗎
采購商品預(yù)付40000元,后來商品回貨入庫,一共是150000元,余款未入,會(huì)計(jì)分錄:借:預(yù)付賬款 40000 貸:銀行存款 40000. 借:庫存商品 150000 貸:預(yù)付賬款 40000 應(yīng)付賬款 110000 可以這樣寫分錄嗎?
答: 你好,不可以。第二個(gè)分錄,貸方全部計(jì)入預(yù)付賬款核算。 而不是一部分預(yù)付,一部分應(yīng)付
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購進(jìn)商品時(shí)全額付款借:庫存商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款售出商品部分收款時(shí)借:銀行存款貸:預(yù)收賬款—某單位全部收款時(shí)借:預(yù)收賬款—某單位 銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品老師,分錄對(duì)嗎?
答: 您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈,沒錯(cuò)









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悠然老師01 解答
2022-03-14 19:39