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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-10-10 13:23

不對 
借:庫存現金
貸:主營業(yè)務收入
應交稅金-應交增值稅

一凡 追問

2019-10-10 13:25

那到月底再這樣記對嗎:
借:應交稅金-應交增值稅
貸:應交稅金-未交增值稅

玲老師 解答

2019-10-10 13:27

小規(guī)模不結轉 交時 借:應交稅金-應交增值稅 貸銀行存款

一凡 追問

2019-10-10 13:28

謝謝老師!

玲老師 解答

2019-10-10 13:30

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

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相關問題討論
不對 借:庫存現金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅
2019-10-10 13:23:35
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
同學:您好。是的。 無票收入和開票收入一樣的分錄,備注的時候分開。
2022-03-06 12:19:09
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
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