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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-14 17:34

你好 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅59746.67  
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅265.10  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅59746.67  -265.10    (因為你上期有留抵 你之前應該是要轉到轉出未交增值稅借方放著的  )
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅59746.67- 265.10 -58774.24貸應交稅費-未交增值稅707.33   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅707.33貸銀行存款707.33

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-10-15 09:09

老師,想問下,由于我們公司名稱變更,對方還欠我們發票,開發票給我們是按以前公司名開還是按現在公司名開?

meizi老師 解答

2019-10-15 09:46

你好 你已經變更類的話 需要對方開最新的名稱

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相關問題討論
你好,把2000也結轉到未交增值稅,余額直接抵減了
2023-02-13 10:03:50
你好 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅59746.67 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅265.10 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅59746.67 -265.10 (因為你上期有留抵 你之前應該是要轉到轉出未交增值稅借方放著的 ) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅59746.67- 265.10 -58774.24貸應交稅費-未交增值稅707.33 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅707.33貸銀行存款707.33
2019-10-14 17:34:54
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
對的是的是這么做。
2022-05-20 16:38:43
你好,月末有增值稅留抵退稅 借:應交稅費-增值稅留抵退稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅留抵退稅
2023-10-17 15:56:19
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