咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發(fā)票,含車船 問
你好,有保險費發(fā)票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


上月增值稅留抵12萬,本月銷項稅額35萬,進項稅額8萬。月末怎么做結轉分錄?
答: 首先,要把上月增值稅留抵金額結轉到本月,即憑證上做一筆12萬的增值稅留抵額結轉分錄。其次,要把本月銷項稅額中的應交稅款結轉到下月,即憑證上做一筆30萬的應交稅款結轉分錄,另外做一筆5萬的應交稅款準備金分錄。最后,要將本月進項稅額中的進項稅額額度結轉到下月,即憑證上做一筆8萬的進項稅額結轉分錄。
上月增值稅留抵12萬,本月銷項稅額35萬,進項稅額8萬。月末怎么做結轉分錄?
答: 你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)35萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)8萬, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)27萬 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)15萬, 貸:應交稅費—未交增值稅?15萬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初留抵稅額28萬,本月銷項稅額100萬,進項稅額50萬,要怎么做分錄進行稅金結轉
答: 借,應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉出)22 貸,應交稅費-未交增值稅22
老師 這個月銷項開了15萬 上月進項留底18萬,月末 需要進項稅和銷項稅結轉嗎?怎么做分錄?借 應交增值稅 銷項稅15萬貸 應交增值稅 進項稅 18萬對嗎?有沒有漏的?
老師您好:7月銷項為0,進項稅額5萬(已認證);8月銷項稅額10萬,進項稅額3萬,8月稅款已交。7-8月的會計分錄怎么做,怎么結轉?





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