老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


期初留抵稅額28萬,本月銷項稅額100萬,進項稅額50萬,要怎么做分錄進行稅金結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借,應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出)22 貸,應交稅費-未交增值稅22
本月進項稅額比銷項稅額大,有留抵稅額,請問本月增值稅分錄如何做?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅(差額) 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)留抵稅額,分錄要怎么寫啊
答: 你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
老師好 之前的進項做成待抵扣進項稅額3000,并轉(zhuǎn)為留抵稅額,當月的進項也做成待抵扣進項稅額500,當月的銷項1000,請問當月要怎么做分錄?
請教老師,一般納稅人,做賬之后,進項稅額大于銷項稅額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅嗎,多出來的進項稅額需要做賬寫留抵分錄嗎
報稅后留抵了,銷項稅額4萬,進項稅額7萬,留抵3萬。分錄是:借:銷項4,轉(zhuǎn)出未交3萬,貸:進項7萬,對嗎?
銷項8719.80,進項10899.45,增值稅留抵稅額2179.65,加計遞減稅額留抵1089.95,會計分錄怎么寫??????








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2022-02-15 17:09
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