老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計入專項應(yīng)付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設(shè)置報表的時候把待認(rèn)證進(jìn)項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項稅額作為應(yīng)交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


老師上個月工資少發(fā)了20元,這個月補(bǔ)上了,怎么做賬
答: 你好,上個月是計提也少計提20了嗎。
上個月的工資沒有發(fā),上個月是暫估的,這個月工資發(fā)下來了,需要怎么做賬
答: 上個月計提了工資,這個月做發(fā)放就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師。我們工資是壓一個月才發(fā),然后4月發(fā)的是2月份的工資。4月初的時候發(fā)2月工資。4月30號的時候第二天是五一放假。然后老板就說給員工發(fā)工資,那就是發(fā)3月的工資。本來應(yīng)該是等五月初發(fā)的。但是碰到放假,然后就發(fā)了。那就是四月份發(fā)了兩次工資,那這個要怎么做賬呢?到了五月的帳是沒有工資這塊賬務(wù)
答: 4月份發(fā)幾個月工資都沒事前提是你之前每個月都計提并且申報了個稅






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2019-10-17 17:29
月月老師 解答
2019-10-17 17:30
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