- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-10-18 08:52
你好 普票是開出去的 也是要做銷項稅 月末做結轉 如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
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借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019-10-18 08:52:33
先前的產品還是按含稅價結轉
2022-01-08 15:37:31
需要結平,可年末一次性結轉
2023-03-28 10:35:38
同學您好,不一定, 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7
貸:應交稅費-未交增值稅7
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅7
貸:銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
同學,你好
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
2026-04-13 13:19:54
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琴兒 追問
2019-10-18 13:41
meizi老師 解答
2019-10-18 13:43
琴兒 追問
2019-10-18 16:15
meizi老師 解答
2019-10-18 16:19