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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-10-18 21:19

你好同學(xué),借**資產(chǎn) 貸:**負(fù)債 未分配利潤 
這樣做同學(xué),資產(chǎn)可以在貸,就是調(diào)減

yokii 追問

2019-10-18 21:22

那老師請問。已經(jīng)開始建賬了,然后有裝修費(fèi)要分?jǐn)偂2⑶乙呀?jīng)過了兩年,還有三年要分?jǐn)偂?颇吭趺醋瞿兀?/p>

何江何老師 解答

2019-10-18 21:53

這個是你按三年的時間直接攤就好了同學(xué),入賬就是凈值

yokii 追問

2019-10-18 23:32

可是這個數(shù)期初沒有錄入,我現(xiàn)在要攤銷,科目怎么做呢?

何江何老師 解答

2019-10-19 08:55

你好同學(xué)
攤銷一般是你先錄入再攤
借口:**資產(chǎn) 貸:未分配利潤
這樣調(diào)增

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你好同學(xué),借**資產(chǎn) 貸:**負(fù)債 未分配利潤 這樣做同學(xué),資產(chǎn)可以在貸,就是調(diào)減
2019-10-18 21:19:14
你好,因為什么原因產(chǎn)生的差異?
2023-12-14 11:18:40
你好,這個需要查明原因才知道調(diào)到哪兒去。實在對不出來且金額不重大的,差額可以作為損失,日后查清楚了重新調(diào)整。
2022-04-26 05:19:56
這個差額是什么原因?qū)е碌模?/div>
2022-01-13 19:10:07
你好,發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 事項的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系就可以的,不需要去調(diào)整利潤表的數(shù)據(jù)?
2022-01-18 15:12:11
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