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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-19 14:44

1、增值稅申報表主表第7欄是根據當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務局允許的,2、如果你公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額

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系統會自動計算出每個未核銷手冊應調整的“免抵退稅額抵減額”金額,該“調整金額”會自動參與下個月“免抵退稅額抵減額”的調整計算。調整金額的具體計算公式如下: 1、已參與計算的“免抵退稅額扣減額”=未核銷手冊已申報的進口金額 手冊登記時的退稅率 (這是原購進法下的計算金額) 2、應參與計算的“免抵退稅額扣減額”=未核銷手冊已申報的單證信息齊的直接出口金額 加權平均分配率*對應的退稅率 (這是按新實耗法計算的金額) 3、應調整的“免抵退稅額扣減額”=上述應參與計算的“免抵退稅額扣減額”-已參與計算的“免抵稅額扣減額”
2020-02-24 13:30:51
1、增值稅申報表主表第7欄是根據當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務局允許的,2、如果你公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2019-10-19 14:44:04
借:其他應收款/應收出口退稅款???????10,000元 應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)?10,000元 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)?20,000元
2024-09-10 13:49:56
免:出口的時候免征增值稅 抵:生產出口的商品而產生進項稅抵扣內銷應交的增值稅 退:抵完后剩下的金額就退
2023-03-31 21:37:26
同學你好 需要稅盤,可以在電子稅務局申報表打印里面去找找看。
2022-05-12 19:04:28
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