您好!公司是目前是做貿易的,客戶下單,然后我們找供應商進貨,進貨后先到公司倉庫再發貨。可能會分批到貨,我本月己根據采購單做賬,借**產品10個盒子1000元 貸應付賬款1000,但貨可能只發了3個,剩余7個什么時候發也不確定,請問我結成本要怎么結呢?庫存要怎么做呢

寂寞的招牌
于2019-11-01 13:45 發布 ??1303次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
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你好,按發出的數量確認收入。同時成比例結轉成本,比如說你賣了三盒,那就是這三盒的賣價作為收入,這三盒的進價結轉你們的成本。
2019-11-01 13:56:53
你好,是的,需要考慮稅金部分
2016-12-27 15:04:33
你好,按照您第一種做法就可以的。
2022-07-14 10:12:33
你好,這個不能沖減庫存商品,銷售折扣沖減財務費用
2020-06-13 15:10:14
在進行付款沒來票做的借庫存商品貸應付賬款暫估成本時,應根據相關會計準則要求進行處理。具體而言,應把采購商品已發出,但尚未收到發票的金額計入庫存商品,并將此部分金額計入應付賬款,以反映采購商品的成本。
案例:ABC公司本月采購了1000元的商品,但尚未收到發票,因此借庫存商品1000元,貸應付賬款1000元,將此次采購的成本計入應付賬款,同時暫時計入庫存商品的成本。
2023-03-06 17:05:30
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