

出口了一筆貨物 沒票開進(jìn)來(lái) 也沒票開出去 納稅申報(bào)有影響嗎
答: 你好,那就先不申報(bào),等你開票確認(rèn)了收入再申報(bào)的
你好,老師,我們出口的貨物取消了退稅,變成征稅了,那我需要申報(bào)出口應(yīng)征稅貨物增值稅納稅申報(bào)嗎?
答: 必須申報(bào)!按視同內(nèi)銷正常報(bào)增值稅,不用單獨(dú)報(bào)出口應(yīng)征稅專項(xiàng)表 1、怎么報(bào) 退稅系統(tǒng):沖減原退稅申報(bào),標(biāo)記視同內(nèi)銷征稅 增值稅主表:FOB 折算后,填13% 應(yīng)稅貨物銷售額 %2B 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng):原來(lái)退稅勾選的發(fā)票,改成抵扣勾選正常抵稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司在去年出口一批貨物,當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,進(jìn)行了增值稅納稅申報(bào),但是并未進(jìn)行出口退稅申報(bào),現(xiàn)在來(lái)申報(bào)出口退稅可以嗎?
答: 可以的六月份之前完成就可以
請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)公司首次退稅,首次申報(bào)月份納稅申報(bào)表就是第一出口貨物增值稅報(bào)表是嗎?就出口一次
請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)公司首次退稅,首次申報(bào)月份納稅申報(bào)表就是第一出口貨物增值稅報(bào)表是嗎?就出口一次
上個(gè)月開出去的銷向票 這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)納稅了 發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了怎么辦





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