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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2026-04-20 10:28

必須申報(bào)!按視同內(nèi)銷正常報(bào)增值稅,不用單獨(dú)報(bào)出口應(yīng)征稅專項(xiàng)表
1、怎么報(bào)
退稅系統(tǒng):沖減原退稅申報(bào),標(biāo)記視同內(nèi)銷征稅
增值稅主表:FOB 折算后,填13% 應(yīng)稅貨物銷售額 + 銷項(xiàng)稅
進(jìn)項(xiàng):原來退稅勾選的發(fā)票,改成抵扣勾選正常抵稅

漫天飛舞 追問

2026-04-20 10:30

我就開票開掉,帶稅率的,然后正常報(bào)增值稅納稅申報(bào)就好了,不用再單獨(dú)報(bào)應(yīng)征稅貨物納稅申報(bào)表對(duì)吧?

樸老師 解答

2026-04-20 10:33

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

漫天飛舞 追問

2026-04-20 10:35

好的,謝謝!

樸老師 解答

2026-04-20 10:36

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
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