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老師,因由我們公司付給供應商的材料款,讓其他公司代付了,發(fā)票供應商已經(jīng)給我們了,現(xiàn)在我想知道我們公司需要什么單據(jù)、帶我們付款的公司需要什么單據(jù)?
老師,我公司是被掛靠方,下面掛靠方想提前開些材料票,他們把錢打到我們公戶上,然后讓我公司再把錢打到材料票的供應商,這樣如何做賬呢?
老師,之前的會計沒有材料入庫和出庫,是供應商結算的時候依據(jù)發(fā)票和清單直接做工程施工-材料費,這個時間間隔好幾個月,這樣可以嗎
銷售的貨有質量問題,是供應商的材料出現(xiàn)問題導致的,由于之前都開了發(fā)票,我司就全額付了材料款,現(xiàn)在要扣回塤失的那部分錢,錢已入我司賬戶,請問怎么寫分錄





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



粵安財務-小周 追問
2019-11-13 15:05
李老師A 解答
2019-11-13 15:10
粵安財務-小周 追問
2019-11-13 15:12
李老師A 解答
2019-11-13 15:18
粵安財務-小周 追問
2019-11-13 15:19
李老師A 解答
2019-11-13 15:22
粵安財務-小周 追問
2019-11-13 15:23
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粵安財務-小周 追問
2019-11-13 15:48
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2019-11-13 16:39
粵安財務-小周 追問
2019-11-13 16:41
李老師A 解答
2019-11-13 18:01
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2019-11-13 20:06
李老師A 解答
2019-11-13 20:28