25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財(cái)務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財(cái)務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師,公司給員工租房,然后合同是簽的半年的,錢只支付了半年的,但是發(fā)票開了一年的,我要怎么做賬呢?好幾萬每個月要用待攤費(fèi)用分?jǐn)倖幔?/p>
答: 你好,只能待攤的呢,分?jǐn)偟矫總€月里面
老師,你好,倉庫房租5年期,合同60萬,作為長期攤銷費(fèi)用做賬,合同簽訂一年付款到期付款,開票也是一年開一次,請問攤銷分錄如何做?是收到發(fā)票在做攤銷還是根據(jù)合同攤銷
答: 因?yàn)檫@個是到期才付款。就是正常每個月計(jì)入管理費(fèi)用就行。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)開辦期間,發(fā)生租賃倉庫合同,這里只是簽訂了租房合同(5年期),合同約定一年付租金開票,等到對方開發(fā)票過來(一年開一次)再按照發(fā)票付款,分錄如何處理,借:長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)-租金 ,貸:這里怎么填寫?分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用,貸:期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)-租金 ,后面收到發(fā)票:借:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;銀行存款
答: 同學(xué),你好 借:長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)-租金 ,貸:其他應(yīng)付款 分?jǐn)偅?借:管理費(fèi)用,貸:期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)-租金 , 后面收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)-租金? ?負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)-租金?






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陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-11-27 10:14
王晶老師 解答
2019-11-27 10:15
陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-11-27 10:28
王晶老師 解答
2019-11-27 10:31
陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-11-27 10:55
王晶老師 解答
2019-11-27 10:58