

老師,我公司在2022年收到一張廣告費的發票,當時就確認了主營業務成本,然后銀行支付了部分款項,還未支付完,在2023年的時候之前的會計把剩余未支付的款項用庫存現金去沖銷了,在2024年2月我公司以銀行存款支付了該剩余款項,請問我現在怎么去調整這個費用?
答: 可以的,借要庫存現金貸銀行存款。
老師,我們公司去年的時候支付了50萬的材料款,當時做的分錄是借:主營業務成本-50 貸:銀行存款30 庫存現金20 ,但是對方一直沒有給我們開發票,現在已經跨年了,這種情況我是不是應該先沖回,然后再暫估成本,等到年底發票還沒有回來的話就調增?
答: 你好,借主營業務成本這個50是正數還是負數?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司是賣糧油的,進的面粉是,記庫存商品還是主營業務成本?公司記賬時銀行存款成數了,如何調賬,是借庫存現金,貸銀行存款嗎?
答: 你好,是的。計入庫存商品










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