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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-08-19 16:13

你好,咨詢什么問題呢?

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:23

今年稅務(wù)局檢查,說我們公司有一筆主營業(yè)務(wù)成本需要轉(zhuǎn)出,放在今年處理,請問如何處理帳務(wù),謝謝老師

玲老師 解答

2022-08-19 16:23

借以前年度損益調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:25

這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)記入去年成本,進項稅已經(jīng)抵扣,銀行已經(jīng)支付

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:26

現(xiàn)在稅務(wù)局不要求我們轉(zhuǎn)出進項稅

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:27

只要求轉(zhuǎn)出成本,補去年企業(yè)所得稅

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:29

借以前年度損益調(diào)整   貸主營業(yè)務(wù)成本?

玲老師 解答

2022-08-19 16:31

你好,那這樣處理是對的。您好,那這樣處理是對的。。我看錯了,看成進項轉(zhuǎn)出了。

玲老師 解答

2022-08-19 16:32

再做一個調(diào)整稅的分錄。。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費。

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:39

老師在嗎?

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:40

今年可以記入成本,還怎么做帳務(wù)處理呢?謝謝

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:41

借:主營業(yè)務(wù)成本   貸方什么科目??

玲老師 解答

2022-08-19 16:43

。你好,損益類科目用以前年度損益調(diào)整。因為是去年的
要是當(dāng)年的直接用主營業(yè)務(wù)成本。

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:44

還有:以上結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:利潤分配一未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整?

玲老師 解答

2022-08-19 16:46

最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:47

未分配利潤在借方?

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:49

成本轉(zhuǎn)出來了,未分配利潤反而少了嗎?

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 16:55

老師在嗎?

玲老師 解答

2022-08-19 16:55

你好 是以前年度損益 科目余額轉(zhuǎn)到未分配利潤   

玲老師 解答

2022-08-19 16:55

增加利潤 交所得稅的 

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 17:11

借:以前年度損益調(diào)整 成本         貸:主營業(yè)務(wù)成本

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 17:12

借:以前年度損益貸:應(yīng)交稅全—所得稅

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 17:13

最后借利潤分配一未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 17:14

這樣對嗎?

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-19 17:14

這樣利潤分配是借方哦

玲老師 解答

2022-08-19 17:15

借應(yīng)收賬款。貸。以前年度損益調(diào)整。
調(diào)整成本是這個分錄。

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-20 08:06

今年允許這筆成本入帳,再做借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)收帳款    是嗎老師?

學(xué)堂用戶md27c9 追問

2022-08-20 08:08

不用動主營業(yè)務(wù)成本這個科目是嗎

玲老師 解答

2022-08-20 08:16

可以的,因為跨年了。主營業(yè)務(wù)成本屬于損益類科目,就用以前年度損益調(diào)整這個科目代替調(diào)整了。這樣處理是對的。

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你好,咨詢什么問題呢?
2022-08-19 16:13:28
肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
借 主營業(yè)務(wù)成本47235 貸 銀行存款 47235? 這么做是正確的
2023-06-19 12:41:21
你好, 那現(xiàn)在給記賬:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。可以
2022-01-16 18:31:51
您好,已抵扣的進項稅在附表二第20行做進項轉(zhuǎn)出 借主營業(yè)務(wù)成本-10 貸:進項轉(zhuǎn)出 2 應(yīng)付賬款 -12
2024-06-26 14:58:33
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