

你好,請問我上年7月的有一張憑證做錯了,借:營業費用10萬 貸:銀行存款10萬 當時入錯了,正確的是:借:其他應收款-10萬 貸:銀行存款。現在才發現錯了,那怎么調整
答: 借:其他應收款-10 貸:以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:利潤分配10
為什么付社保費是借營業費用 其他應收款 貸銀行存款呢
答: 這個就是沒有做計提分錄,而是直接計入營業費用科目核算了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,公司像法人借錢 會計分錄 借:銀行存款 貸 其他應付款-法人 ,后面老板拿發票來報銷會計分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會計分錄 借其他應收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發票來報銷會計分錄又是什么呢?我有點搞混了,
答: 您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)









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2019-12-06 15:01
張艷老師 解答
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