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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-19 09:22

你好,您的車是做什么核算,是固定資產么,如果是固定資產,中間提折舊了么

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你好,您的車是做什么核算,是固定資產么,如果是固定資產,中間提折舊了么
2019-12-19 09:22:23
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
借應收票據15000+1950=16950 貸主營業務收入15000 應交稅費應交增值稅銷項稅額15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
你好同學 借:在途物資 212000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)26000 貸:應付票據238000
2024-03-24 12:34:20
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