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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-11-02 02:43

借應收票據15000+1950=16950
貸主營業務收入15000
應交稅費應交增值稅銷項稅額15000*0.13=1950

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您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
借應收票據15000+1950=16950 貸主營業務收入15000 應交稅費應交增值稅銷項稅額15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
借,銀行存款3200×1.13 貸,主營業務收入3200 應交稅費3200×13%
2022-01-01 14:49:13
你好,對的是的一塊做固定資產。
2022-03-07 08:48:16
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