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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-24 15:24

做分錄時應該按照售價含稅價計算

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相關問題討論
你好,對的是的一塊做固定資產。
2022-03-07 08:48:16
你好 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費
2020-07-07 11:47:17
做分錄時應該按照售價含稅價計算
2020-04-24 15:24:32
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
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