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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-07 08:48

你好,對的是的一塊做固定資產。

郭老師 解答

2022-03-07 08:48

借固定資產
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。

大白熊、 追問

2022-03-07 08:48

直接借固定資產兩個的合計數嘛?

郭老師 解答

2022-03-07 08:49

你好,你是一般納稅人,購置稅加上車的不含稅價格一塊做固定資產。

大白熊、 追問

2022-03-07 08:49

車輛不含稅價和車購稅掛牌費,還有什么費用需要計入固定資產?

大白熊、 追問

2022-03-07 08:51

買車公戶轉款的手續費直接做到財務費用,和固定資產一個憑證可以嗎?

郭老師 解答

2022-03-07 08:51

你好,其他的沒有的,其他的做費用就可以。

郭老師 解答

2022-03-07 08:51

可以的,可以一個憑證里面做。

大白熊、 追問

2022-03-07 09:01

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-07 09:03

不用客氣,工作愉快。

大白熊、 追問

2022-03-07 09:17

老師還有個問題,車保險實際支付7747但是發票才7087減出了車船稅,這種情況怎么做分錄

郭老師 解答

2022-03-07 09:17

你好,保險的單獨做借管理費用,保險費
貸銀行存款,

車船稅的借稅金及附加
貸應交稅費,車船稅
借應交稅費車船稅貸銀行存款。

大白熊、 追問

2022-03-07 09:24

那保險的進項發票怎么弄

郭老師 解答

2022-03-07 09:24

借管理費用保險
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行。

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你好,對的是的一塊做固定資產。
2022-03-07 08:48:16
你好 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費
2020-07-07 11:47:17
做分錄時應該按照售價含稅價計算
2020-04-24 15:24:32
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
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