

11月收到一批產品,未收到發票,有入庫單,暫估入賬,11月底給銷售一部分了,成本怎么結轉?也是暫估嗎?分錄怎么寫
答: 你好 先做購進暫估入庫,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 對外銷售 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
2021年暫估成本分錄借:主營業務成本_暫估 年底已結轉入本年利潤貸:應付賬款_暫估2022年取得發票分錄如何做?
答: 然后你可以借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,之前我做了一筆暫估入賬的分錄,也結轉成本了,那現在發票到了需要沖紅暫估入賬分錄是吧,那結轉成本的那筆也需要沖紅嗎
答: 你好,學員,沖紅暫估入賬分錄,不需要沖回成本的







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2019-12-22 15:35
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