老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發(fā)放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監(jiān)控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


我有一筆信息維護費要計提,3%,暫時不付錢,對方開專票,我現在計提,是借:管理費用56000,貸:應付賬款56000,還是把稅費算上,會計分錄借:管理費用54368.93,借:進項稅額1631.07,貸:應付賬款56000,怎么寫會計分錄
答: 對方已開發(fā)票,按后一種方式處理
計提A公司本月應付的會計服務費,會計分錄為 借:管理費用 貸:應付賬款,下月收到A公司付款并收到開具的發(fā)票 借:應付賬款 貸:銀行存款, 那么可以抵扣的進項稅分錄怎么做呢??是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 嗎?
答: 借應付賬款,借管理費用,負數 在增加上一個這個分錄,再加上你的就對了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的









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abc 追問
2019-12-31 10:37
季老師 解答
2019-12-31 13:12