老師,我公司因為沒有資質(zhì),掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂機票,屬于“服務(wù)費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務(wù)認可:只要業(yè)務(wù)真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規(guī)范一點,就把賬補齊。 答


老師您好,購買手機的進項稅額是不是不能抵扣,那分錄是借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)這筆分錄就結(jié)束了嗎?還就還應(yīng)該做一筆:借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅呢?
答: 你好,這個手機是用在哪里的?
公司在2月份收到一張費用專票,專票進項了勾選認證,做的會計分錄為:借:管理費用-福利費 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 130 貸:銀行出款 1130, 然后進項稅額轉(zhuǎn)出做的會計分錄為:借:管理費用-福利費 130 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 130 這樣就可以了嗎
答: 同學(xué)你好 這樣就可以了嗎——對的;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
會計分錄應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)怎么算
答: 你好,同學(xué),有具體的題目背景嗎 這個是根據(jù)不含稅金額乘以稅率計算的










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