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張張
于2020-01-07 10:35 發布 ??874次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-01-07 10:37
你好 現在補記 暫估的分錄 收到發票再紅沖暫估的分錄 按發票金額做正確的分錄
張張 追問
2020-01-07 11:06
以前月度庫存商品余額是貸方沒關系嗎?
玲老師 解答
2020-01-07 11:14
因為你以前長骨沒有入庫,所以你庫存商品出現負數,你現在把這個補上
2020-01-07 11:15
我以前你沒有暫估入庫的原因造成的,現在補記這個分
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老師 由于前期發票未來但已經銷售 暫估漏做 那么是補記暫估入賬這筆分錄是記在本月還是之前漏記月比較好,謝謝!
答: 你好 現在補記 暫估的分錄 收到發票再紅沖暫估的分錄 按發票金額做正確的分錄
老師,11月暫估入賬,到貨領用,12月到票后分錄處理這些分錄可以嗎
答: 可以的,可以這么做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,本月購進材料,下個月發票才到,采購報賬沖個人往來,暫估入賬分錄怎么做
答: 您好,借原材料貸其他應付款暫估
老板之前請客戶吃飯的發票在21年12月31號之前沒有開來,在做12月份賬時能暫估入賬嗎
討論
11月收到一批產品,未收到發票,有入庫單,暫估入賬,11月底給銷售一部分了,成本怎么結轉?也是暫估嗎?分錄怎么寫
老師,暫估入賬分錄是什么,暫估成本一樣的嗎
我們購買一臺設備,專票對方開了一半,還有一半未開,我這邊怎么暫估入賬,分錄怎么做啊?
暫估銷售收入會計分錄
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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張張 追問
2020-01-07 11:06
玲老師 解答
2020-01-07 11:14
玲老師 解答
2020-01-07 11:15