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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 11:44

你好 需要的 你需要做外賬的 計(jì)入固定資產(chǎn)

研子 追問

2020-01-07 11:46

就附上報(bào)銷單和收據(jù),出現(xiàn)金嘛?

meizi老師 解答

2020-01-07 11:54

你好 是的     如果是銀行支付出去的話 掛銀行存款 不是現(xiàn)金 。 因?yàn)槟銈兪枪珣糁Ц冻鋈サ脑?/p>

研子 追問

2020-01-07 11:55

對(duì)私付的,沒走公戶。收據(jù)沒問題嘛?跟我們公司名字不一樣,還是簡稱,必須放在外賬是嘛?老師

meizi老師 解答

2020-01-07 12:01

你好 可以的    可以的    只要是你們公司的業(yè)務(wù)

研子 追問

2020-01-07 12:04

那就放上報(bào)銷單和收據(jù),出現(xiàn)金行了是吧。

meizi老師 解答

2020-01-07 12:16

你好 是的 那你們自己掛科目掛清楚就行了

研子 追問

2020-01-07 13:21

5300的驗(yàn)車發(fā)射器,可以做固定資產(chǎn)把

meizi老師 解答

2020-01-07 13:23

你好 是的 按使用部門來做折舊

研子 追問

2020-01-07 13:52

印花稅需要計(jì)提嘛?

meizi老師 解答

2020-01-07 13:56

不需要   繳納直接做借稅金及附加貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 需要的 你需要做外賬的 計(jì)入固定資產(chǎn)
2020-01-07 11:44:40
您好,這個(gè)是 借 固定資產(chǎn) 28000 貸 實(shí)收資本20000 貸 資本公積 8000
2022-06-02 14:25:06
如果說你之前沒有抵扣鏡像的話,你現(xiàn)在按3%開具是對(duì)的。
2022-04-25 23:13:48
1.轉(zhuǎn)出賬戶單位:借:其他應(yīng)收款——轉(zhuǎn)入賬戶單位名稱貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶單位名稱 2.轉(zhuǎn)入賬戶單位:借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶單位名稱貸:其他應(yīng)付款——轉(zhuǎn)出賬戶單位名稱
2023-11-16 12:44:40
你好 ;? 那轉(zhuǎn)款的時(shí)候 是怎么轉(zhuǎn)的;? 是直接公戶對(duì)公戶嗎??
2022-02-17 08:54:57
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