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蘇杭
于2020-01-08 20:52 發(fā)布 ??3247次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-01-08 20:53
在建工程轉(zhuǎn)銷是計入固定資產(chǎn),不是應付賬款因為存在這樣的分錄借:在建工程貸:應付賬款
蘇杭 追問
2020-01-08 20:55
是這樣,公司19年1月準備購買一臺設(shè)備用于生產(chǎn),2月開始做設(shè)備購買前的基礎(chǔ)準備工作,發(fā)生材料費人工費等約5萬元,計入在建工程,準備工作在3月份完成,后因工資資金周轉(zhuǎn)問題,決定不再購買該設(shè)備,在5月份改為租賃張三的此設(shè)備,該設(shè)備目前已安裝完畢(安裝在前期使用5萬元準備的基礎(chǔ)上,后協(xié)商該部分費油由張三承擔),請問前期的在建工程5萬元應該如何處理,謝謝!
江老師 解答
2020-01-08 22:32
如果是沒有領(lǐng)用時,就是原材料,領(lǐng)用后才是在建工程。至于計入在建工程的,如果是沒有形成實體建筑,就是沖回原來的憑證,做原材料或費用處理。
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老師您好,請問在建工程可否結(jié)轉(zhuǎn)至應付賬款?謝謝
答: 在建工程轉(zhuǎn)銷是計入固定資產(chǎn),不是應付賬款 因為存在這樣的分錄 借:在建工程 貸:應付賬款
借在建工程,貸應付賬款表示什么?
答: 貸應付賬款,表示應付款的增加 就
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
雙方單位簽訂設(shè)計合同,我單位已收部分發(fā)票,已付部分款,合同剩余款未收發(fā)票,未付款。對于剩余未付無票的部分金額,我單位做入“在建工程”和掛“應付賬款”嗎
答: 是的,就是那個處理的
老師好!現(xiàn)在公司有一筆前期預付款,付款做賬時:借:在建工程 貸:應付賬款?,F(xiàn)在情況是票到貨未到,供應部門在ERP系統(tǒng)上傳數(shù)據(jù),生產(chǎn)憑證是借:原材料 應交進項 貸:應付賬款。現(xiàn)在想把原材料這部分轉(zhuǎn)到在建工程,請問老師賬務(wù)如何處理,才能在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)總賬與業(yè)務(wù)賬數(shù)據(jù)沒有差額。
討論
未簽訂設(shè)計合同,預計金額較大,對方方案已提交,在完善階段,還未審計。我方未收到發(fā)票,沒付款。這種情況能按照預計約定總金額計入“在建工程”“應付賬款”科目嗎
在建工程可以掛應付賬款嗎?還是掛預付賬款?
老師,我暫估的在建工程,我只在摘要里注明暫估可以嗎,分錄按照正常的做 借:在建工程-XX 貸:應付賬款-XX公司
老師。之前有張憑證把專票當普票入賬了,請問該怎么調(diào)整呢? 以前的分錄是 借:在建工程 貸:應付賬款 我的理解是做筆相反的分錄沖銷了,再做一筆正確的。
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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蘇杭 追問
2020-01-08 20:55
江老師 解答
2020-01-08 22:32