老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


借在建工程,貸應付賬款表示什么?
答: 貸應付賬款,表示應付款的增加 就
雙方單位簽訂設計合同,我單位已收部分發票,已付部分款,合同剩余款未收發票,未付款。對于剩余未付無票的部分金額,我單位做入“在建工程”和掛“應付賬款”嗎
答: 是的,就是那個處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!現在公司有一筆前期預付款,付款做賬時:借:在建工程 貸:應付賬款。現在情況是票到貨未到,供應部門在ERP系統上傳數據,生產憑證是借:原材料 應交進項 貸:應付賬款。現在想把原材料這部分轉到在建工程,請問老師賬務如何處理,才能在ERP系統中實現總賬與業務賬數據沒有差額。
答: 紅字沖銷 ERP 自動生成的原材料憑證: 借:原材料(紅字) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 重新入賬 計入在建工程: 借:在建工程 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 ERP 系統中修改物料屬性為工程類,執行總賬與業務賬對賬,確保無差額。








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遐想 追問
2023-12-20 11:35
遐想 追問
2023-12-20 11:36
澤華老師 解答
2023-12-20 11:38