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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-09 08:22

結轉銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:26

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:27

老師是這樣的情況,我應該怎么結轉,能幫我例一下數據嗎,謝謝

玲老師 解答

2020-01-09 08:30

你好  進項有余額 就做我發你的第一筆分錄

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:32

進項稅額里面金額全部結轉是嗎?

玲老師 解答

2020-01-09 08:33

結轉的是這個科目的 余額

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:35

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:35

結轉出來,是這樣子的

玲老師 解答

2020-01-09 08:39

1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:42

那這樣做應交稅費期末還是在借方,這樣可以嗎

玲老師 解答

2020-01-09 08:47

可以 按實際 情況就可以

棉糀鎕 追問

2020-01-09 08:51

進項稅額多余銷項稅額是這樣一個情況,前會計開3%的工程款發票,對方都是增值稅專用發票抵進,這樣的情況是不是要進項稅額轉出呀

玲老師 解答

2020-01-09 08:55

一樣的 把期末余額都轉出來    開票不用轉出  不能抵扣的進項要轉出

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,沒有認證的不需要結轉,認證之后再結轉就可以
2020-06-29 09:35:50
你好,期末銷項稅額和進項稅額可以有余額
2019-01-05 16:29:03
學員你好,委托代銷的返還款計入進項稅額
2022-06-14 19:57:31
進項稅額就是你采購繳納的稅費,銷項稅額就是你銷售需要收取的稅費
2022-03-29 16:39:56
直接抵扣就可以分開做進項稅額和銷項稅額就可以,按稅額做不是按稅率
2020-03-25 14:25:28
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