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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-11 17:00

您好可以暫估入費用
借:費用類科目
你  貸:應付賬款——暫估

等發票到以后先“紅沖”這筆分錄,
再根據發票做藍字分錄
借:費用類科目
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:應付賬款

強健的板栗 追問

2020-01-11 17:03

老師,是不是也可以先做預付款啊?

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:08

您好,貸方科目也可以換成預付賬款的。這個您到時候也是沖這個科目就可以的

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您好可以暫估入費用 借:費用類科目 你 貸:應付賬款——暫估 等發票到以后先“紅沖”這筆分錄, 再根據發票做藍字分錄 借:費用類科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款
2020-01-11 17:00:35
這可以計入到預付賬款
2022-04-06 10:07:33
你好 這樣處理也是可以的?
2021-09-15 14:56:18
是其他應付款-法人墊款
2023-11-30 10:42:16
一月份借管理費用,貸銀行存款, 二月份借其他應付款,借管理費用,負數 借管理費用貸其他應付款。
2022-02-12 11:43:14
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